索引号: CD-xzgtz--zjxx-2018-0316 发布机构: 甘棠镇
发文日期: 2018-02-28 主题分类: 资金信息
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收入支出决算总表

收入支出决算总表
编制单位:靖州苗族侗族自治县甘棠镇人民政府       2017年度             金额单位:元
收入         支出                  
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 18,720,585.08 18,720,585.08 18,720,585.08 一、一般公共服务支出 37 14,371,947.14 14,371,947.14 14,371,947.14 一、基本支出 60 11,427,330.19 11,427,330.19 11,427,330.19
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 0 0 二、外交支出 38 0 0 0     人员经费 61 8,655,203.01 8,655,203.01 8,655,203.01
二、上级补助收入 3 0 0 0 三、国防支出 39 0 0 0     日常公用经费 62 2,772,127.18 2,772,127.18 2,772,127.18
三、事业收入 4 0 0 0 四、公共安全支出 40 0 0 0 二、项目支出 63 7,778,150.61 7,778,150.61 7,778,150.61
四、经营收入 5 0 0 0 五、教育支出 41 0 0 0     基本建设类项目 64 7,778,150.61 7,778,150.61 7,778,150.61
五、附属单位上缴收入 6 0 0 0 六、科学技术支出 42 0 0 0     行政事业类项目 65 0 0 0
六、其他收入 7 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 43 0 0 0 三、上缴上级支出 66 0 0 0
  8       八、社会保障和就业支出 44 256,440.00 256,440.00 256,440.00 四、经营支出 67 0 0 0
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 160,472.31 160,472.31 160,472.31 五、对附属单位补助支出 68 0 0 0
  10       十、节能环保支出 46 0 0 0   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0 0 0 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 4,416,621.35 4,416,621.35 4,416,621.35 基本支出和项目支出合计 71 19,205,480.80
  13       十三、交通运输支出 49 0 0 0     工资福利支出 72 5,681,542.85
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0 0 0     商品和服务支出 73 2,764,681.18
  15       十五、商业服务业等支出 51 0 0 0     对个人和家庭的补助 74 2,973,660.16
  16       十六、金融支出 52 0 0 0     对企事业单位的补贴 75 0
  17       十七、援助其他地区支出 53 0 0 0     债务利息支出 76 0
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0 0 0     基本建设支出 77 3,688,250.61
  19       十九、住房保障支出 55 0 0 0     其他资本性支出 78 4,097,346.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0 0 0     其他支出 79 0
  21       二十一、其他支出 57 0 0 0   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0 0 0   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0 0 0   82      
本年收入合计 24 18,720,585.08 18,720,585.08 18,720,585.08 本年支出合计           83 19,205,480.80 19,205,480.80 19,205,480.80
    用事业基金弥补收支差额 25 0 0 0     结余分配           84 0
    年初结转和结余 26 1,100,735.32 1,100,735.32 1,100,735.32       交纳所得税           85 0
      基本支出结转 27 1,100,735.32       提取职工福利基金           86 0
      项目支出结转和结余 28 0       转入事业基金           87 0
      经营结余 29 0       其他           88 0
  30           年末结转和结余           89 615,839.60 615,839.60 615,839.60
  31             基本支出结转           90 615,839.60
  32             项目支出结转和结余           91 0
  33             经营结余           92 0
  34                   93      
  35                   94      
总计 36 19,821,320.40 19,821,320.40 19,821,320.40 总计           95 19,821,320.40 19,821,320.40 19,821,320.40
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                            

 

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